Nota de Empenho Nº 04924/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 2,0 M2 DE REVITALIZACAO E RESTAURACAO DE ETRUTURA METALICA, 14,0M2 PLOTAGEM AUTOMOTIVA ADESIVO, PAPEL DE PAREDE PARA SUPERFICIE RIGIDAS 120GRSCOM VEDACAO NAS EXTREMIDADES (COM INSTALACAO).
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
23/06/2026
R$ 2.118,00
Total:
R$ 2.118,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
4924
08/07/2026
0000001
R$ 2.118,00
Total:
R$ 2.118,00
Código de verificação:
481028