Nota de Empenho Nº 03691/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DO REEMBOLSO DE DESPESA COM REPOSICAO E SERVICOS DE MANUTENCAO DOS AUTOMOVEIS DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA DE AFOGADOS DA INGAZEIRA. CONFORME CONTRATO N? 010 2021, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2026.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
19/05/2026
R$ 136.284,31
Total:
R$ 136.284,31
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
3691
03/06/2026
0000001
R$ 127.425,83
Total:
R$ 127.425,83
Código de verificação:
707395