Nota de Empenho: 0342/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000116/02/2024R$ 2.131,48
  Total:R$ 2.131,48
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202434221/02/20240000001R$ 2.131,48
   Total:R$ 2.131,48
Código de verificação: 242219