Nota de Empenho: 6991/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CENTRO DE ESPECIALIZACAO EM REABILITACAO CER III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
22/07/2026
R$ 3.336,10
Total:
R$ 3.336,10
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
6991
28/07/2026
0000001
R$ 3.336,10
Total:
R$ 3.336,10
Código de verificação:
800249