Nota de Empenho: 6492/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
09/07/2026
R$ 1.488,08
Total:
R$ 1.488,08
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
6492
21/07/2026
0000001
R$ 1.488,08
Total:
R$ 1.488,08
Código de verificação:
344911