Nota de Empenho: 6269/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
27/07/2026
R$ 2.865,20
Total:
R$ 2.865,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
6269
29/07/2026
0000001
R$ 2.865,00
Total:
R$ 2.865,00
Código de verificação:
270289