Nota de Empenho: 6269/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PELO TFD.CARUARU 17,18,20,22,25,26 06 2026,SERRA TALHADA 29 06 2026, AROVERDE 19 06 2026.RECIFE 16 06 2026,TABIRA 23 06 2026,GARANHUS 27,30 06 2026.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
02/07/2026
R$ 1.050,00
Total:
R$ 1.050,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
6269
08/07/2026
0000001
R$ 1.050,00
Total:
R$ 1.050,00
Código de verificação:
395038