Nota de Empenho: 4680/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAO FRANCES) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
05/06/2026
R$ 4.715,54
Total:
R$ 4.715,54
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
4680
10/07/2026
0000001
R$ 4.715,54
Total:
R$ 4.715,54
Código de verificação:
512149