Nota de Empenho: 3576/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSUMO EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
19/05/2026
R$ 270,00
Total:
R$ 270,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
3576
21/05/2026
0000001
R$ 270,00
Total:
R$ 270,00
Código de verificação:
493359