Nota de Empenho: 3379/2026
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2026000000124/04/2026R$ 796,90
  Total:R$ 796,90
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2026337911/05/20260000001R$ 796,90
   Total:R$ 796,90
Código de verificação: 120662