Nota de Empenho: 1197/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS SETORES INTERNO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDES.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
19/02/2026
R$ 6.027,98
Total:
R$ 6.027,98
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
1197
17/03/2026
0000001
R$ 6.027,98
Total:
R$ 6.027,98
Código de verificação:
479275