Nota de Empenho: 0817/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
26/02/2026
R$ 2.285,97
Total:
R$ 2.285,97
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
817
13/04/2026
0000001
R$ 2.285,97
Total:
R$ 2.285,97
Código de verificação:
721914