Nota de Empenho: 0774/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS SETORES INTERNO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
26/01/2026
R$ 702,98
Total:
R$ 702,98
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
774
12/02/2026
0000001
R$ 702,98
Total:
R$ 702,98
Código de verificação:
880882