Nota de Empenho: 0167/2026
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2026000000104/02/2026R$ 2.010,97
  Total:R$ 2.010,97
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202616705/02/20260000001R$ 2.010,97
   Total:R$ 2.010,97
Código de verificação: 824912