Nota de Empenho: 0035/2026
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2026000000122/01/2026R$ 1.839,59
  Total:R$ 1.839,59
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20263526/01/20260000001R$ 1.839,59
   Total:R$ 1.839,59
Código de verificação: 850417