Nota de Empenho: 3353/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO DE VIAGEM AO RECIFE PARA ACOMPANHAR PACIENTES AOS HOSPITAIS: SERRA TALHADA 15,24 04 2025,RECIFE 02,10,25 04 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
24/04/2025
R$ 300,00
Total:
R$ 300,00
Código de verificação:
605893