Nota de Empenho: 0746/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000131/01/2025R$ 562,50
2025000000217/02/2025R$ 562,50
2025000000328/02/2025R$ 600,00
2025000000417/03/2025R$ 450,00
2025000000531/03/2025R$ 525,00
2025000000615/04/2025R$ 562,50
2025000000730/04/2025R$ 525,00
  Total:R$ 3.787,50
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202574614/02/20250000001R$ 562,50
202574620/02/20250000002R$ 562,50
202574618/03/20250000003R$ 600,00
202574620/03/20250000004R$ 450,00
202574602/04/20250000005R$ 525,00
202574622/04/20250000006R$ 562,50
   Total:R$ 3.262,50
Código de verificação: 990260