Nota de Empenho: 5799/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A CONCESSAO DE DIARA AO SERVIDOR SUPRA CITADO QUANDO DE VIAGEM A FORTALEZACE PARA PARTICIPAR DO X CONEDU, NO PERIODO DE 19 A 21 09 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
12/09/2024
R$ 675,00
Total:
R$ 675,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
5799
19/09/2024
0000001
R$ 675,00
Total:
R$ 675,00
Código de verificação:
898628