Nota de Empenho: 2199/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO DE VIAGEM AO RECIFE PARA FAZER A MUDANCA DA CASA DE APOIO DE UMA PARA OUTRA NOS DIAS 09,10,11,21,22,23 E 24 DE MAIO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
31/05/2024
R$ 525,00
Total:
R$ 525,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
2199
05/06/2024
0000001
R$ 525,00
Total:
R$ 525,00
Código de verificação:
737436